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╭安夏づ
于2018-12-14 14:24 发布 836次浏览
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2018-12-14 14:24
您收到的借:银行存款贷:预收账款打出去的借:预付账款贷:银行存款
╭安夏づ 追问
2018-12-14 14:32
如果我们给买方开具销售发票 和 我们收到厂家给我们开具的购货发票要怎么做分录呢
暖暖老师 解答
2018-12-14 14:34
您们开具的发票借:预收账款贷:主营业务收入应交税费-销项税额借:主营业务成本贷;库存商品收到对方的借:原材料应交税费-进项贷?预付账款
2018-12-14 15:19
非常感谢老师 我们公司取得了办公费的增值税进项税发票,现在还没有开销项发票,不想抵扣认证这个进项发票 ,那拿到的这张发票做分录吗?怎么做?还是等到想抵扣认证进项了才做分录
您好,可以县放着不处理,等到认证时再做办公费就可以的
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暖暖老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
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╭安夏づ 追问
2018-12-14 14:32
暖暖老师 解答
2018-12-14 14:34
╭安夏づ 追问
2018-12-14 15:19
暖暖老师 解答
2018-12-14 15:19