送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2018-12-14 14:24

您收到的
借:银行存款
贷:预收账款
打出去的
借:预付账款
贷:银行存款

╭安夏づ 追问

2018-12-14 14:32

如果我们给买方开具销售发票   和 我们收到厂家给我们开具的购货发票要怎么做分录呢

暖暖老师 解答

2018-12-14 14:34

您们开具的发票
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费-销项税额
借:主营业务成本
贷;库存商品

收到对方的
借:原材料
应交税费-进项
贷?预付账款

╭安夏づ 追问

2018-12-14 15:19

非常感谢老师 我们公司取得了办公费的增值税进项税发票,现在还没有开销项发票,不想抵扣认证这个进项发票 ,那拿到的这张发票做分录吗?怎么做?还是等到想抵扣认证进项了才做分录

暖暖老师 解答

2018-12-14 15:19

您好,可以县放着不处理,等到认证时再做办公费就可以的

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相关问题讨论
您收到的 借:银行存款 贷:预收账款 打出去的 借:预付账款 贷:银行存款
2018-12-14 14:24:54
那是哪转来 收的现金吗 ?
2019-08-20 11:15:57
您好!这冲减不了那个公司啊。
2017-03-13 16:55:28
你只要对付款成功那笔,进行账务处理就可以,借:预付账款 贷:银行存款
2020-03-17 08:59:10
你好 挂借款 借银行贷方其他应付款-某公司 股东如果是投资款 应该用个人账户转公户 备注投资款即可
2019-03-01 14:05:53
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