老师好,我预缴增值税,借:应交税费-预缴增值税,贷:银行 问
您好,期末如有应交税款就进行结转,没有的情况下就那么放着就行。 答
老师,想问下我朋友给我的工资卡转了10万,从我这用 问
同学,你好 证明不了。你这个10万不是工资,不是分红,又不缴税,提供不了税后收入 答
老师好,请问,为客户开发的小程序等软件和小程序等, 问
可以直接开成技术服务费,6%税率 答
老师请问注册会计师证满70岁还能用吗? 问
你好,注册会计师证满70岁还能用。 答
老师收入是50万,那费用大约花多少不算超?这个比例 问
同学你好 这个没有固定比例 计算是费用科目除以不含税收入 答
有个客户给我们公司定了一批货物,钱都已经预先打过来了,我们发票也已经开了,但是我们公司现在库存没有那么多货物,所以要在接下来几个月生产然后给那个客户。问题是,现在我们收到钱了,开了发票,我们的账务要怎么处理,怎么做能解决我们目前库存产品不够的账?
答: 1、开票后 借:银行存款或应收账款 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 预收账款(如果没有收到现金,不做该笔分录) 2、发货后 借:预收账款等 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:库存商品
有个客户给我们公司定了一批货物,钱都已经预先打过来了,我们发票也已经开了,但是我们公司现在库存没有那么多货物,所以要在接下来几个月生产然后给那个客户。问题是,现在我们收到钱了,开了发票,我们的账务要怎么处理,怎么做能解决我们目前库存产品不够的账?老师,可以帮我解答一下吗
答: 但没有库存商品怎么结转成本,出库
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师。我们销售货物,但库存已经没有了,客户的钱已经转到我们对公账户上了,我们的发票已经开好给到对方,商品等我们下次入库后再发出给客户,这种分录怎样做
答: 借银行存款贷主营业务收入应交税费。借库存商品应付账款,借主营业务成本贷库存商品。
水上清影 追问
2018-12-14 21:59
波德老师 解答
2018-12-15 04:41