送心意

答疑-黄老师

职称中级会计师,初级会计师

2018-12-14 21:47

如果是一般纳税人的话,你这样调账会涉及到进项税额转出的喔,到时这些转出的进项就不能抵扣了。 
分录如下:借待处理财产损溢,贷库存商品,贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)。等确定库存商品的去向了,再做进相关的成本或费用或责任人中去。借主营业务成本/管理费用/其他应收款,贷待处理财产损溢

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如果是一般纳税人的话,你这样调账会涉及到进项税额转出的喔,到时这些转出的进项就不能抵扣了。 分录如下:借待处理财产损溢,贷库存商品,贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)。等确定库存商品的去向了,再做进相关的成本或费用或责任人中去。借主营业务成本/管理费用/其他应收款,贷待处理财产损溢
2018-12-14 21:47:16
1、查找账实不符的原因,根据账实不符的具体原因编制相关调整分录,然后调整到账实相符。 2、不能重新建账,因为你们单位已经建账。
2018-12-15 13:27:09
数据多并且乱,都跨年了,实在是找不出原因了,
2018-07-11 10:08:36
你好!如果你中间没有其他问题是可以的。不过严格来说是应该按实际发出的来结转。
2020-03-26 10:38:24
你好老师:是库存金额盘亏了,会计账借:待处理财产损益、贷:库存商品、借:管理费用、贷:待处理财产损益。这样对吗?
2020-11-06 10:45:19
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