送心意

玲老师

职称会计师

2018-12-16 13:52

您好 不是的 计提时

借:管理费用-残保金

贷:其他应交款

实际交纳时

借:其他应交款

贷:银行存款

9456290 追问

2018-12-17 20:14

老师,你好,其实也可以不计提可以的吗?

玲老师 解答

2018-12-17 20:19

您好 残保金需要计提 的

9456290 追问

2018-12-17 20:21

那就是当月计提当月支付了

玲老师 解答

2018-12-17 20:23

您好 这个一般当月计提  次月报税时交的 你 是当月交可以不计提 。

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相关问题讨论
您好 不是的 计提时 借:管理费用-残保金 贷:其他应交款 实际交纳时 借:其他应交款 贷:银行存款
2018-12-16 13:52:52
你好,交残疾人费(这个是缴纳的残疾人就业保障金的意思?)
2020-05-16 16:08:50
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-残保金 借;应付职工薪酬-残保金 贷;银行存款等科目 滞纳金是计入营业外支出
2017-06-15 11:42:24
你好,你可以把那个选项发给我看看
2023-12-26 09:56:36
您好,这个不是转到本年利润吗
2022-01-20 13:38:09
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