送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-12-17 10:43

同学 你好
请问你暂估的时候怎么做的分录 领用的时候怎么做的分录

阳光 追问

2018-12-17 10:59

就是  现在的进料是借原材料 应交增值税 贷应付账款   领料的时候是借生产成本 贷原材料,然后现在暂估就是借原材料 贷 应付账款未达入库账项

阳光 追问

2018-12-17 11:01

冲销我拿什么科目冲,应付吗,还是生产成本

bamboo老师 解答

2018-12-17 11:05

进料没发票
借:原材料(不含税)
贷:应付账款——暂估应付账款
领料
借 生产成本 
贷 原材料
收到发票冲销
借:应付账款——暂估应付账款
 贷:应付账款

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