送心意

meizi老师

职称中级会计师

2018-12-17 13:58

你好 你们实际业务是什么 麻烦说下

妮妮 追问

2018-12-17 13:59

我们公司是服务行业

妮妮 追问

2018-12-17 14:00

这发票是员工拿来冲暂支款的,发票内容开的是门票费

妮妮 追问

2018-12-17 14:00

这跟我公司实际业务无关吧!老师

meizi老师 解答

2018-12-17 14:08

你好 是的 与公司业务无关的帐不要做

妮妮 追问

2018-12-17 14:16

是员工暂支款,现在拿发票来报销,用门票费来报销,老师,怎么不要做呢?

妮妮 追问

2018-12-17 14:16

冲暂支呀!老师

meizi老师 解答

2018-12-17 14:19

你好  不是你公司业务发生的门票费不做账  员工暂支款是什么情况 具体点业务

妮妮 追问

2018-12-17 14:21

是支付给员工的业务奖金提成,但员工先暂支的,现在冲暂支,拿了一张服务门票费发票来冲,

妮妮 追问

2018-12-17 14:23

老师,您就回复我这笔业务会计分录怎么做?

妮妮 追问

2018-12-17 14:23

就是冲暂支款,员工提供的一张120元生活服务-门票费是旅游公司开的

meizi老师 解答

2018-12-17 14:24

你好 你们这是为了少交个税 这个奖金应该是计入工资里面一起交个税的 如果你冲的话 借方费用贷方其他应收款

妮妮 追问

2018-12-17 14:27

那如果是员工直接来报销呢?

meizi老师 解答

2018-12-17 14:34

你好拿发票来报 你要看发票是什么业务合理的来报  这样操作都是有风险的  建议是据实操作

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您好 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-08-30 10:31:32
你好 借:其他应收款—某某个人,贷:其他应付款—老板 
2021-12-31 09:49:12
你好,计入无形资产核算
2019-04-25 09:46:58
你好 你们实际业务是什么 麻烦说下
2018-12-17 13:58:34
你好,如果是一般纳税人 开票系统服务费的分录是 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2020-07-06 17:20:23
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