12月份给对方开的发票,这个是预付款,已经开好啦,对方又不让这样开啦,怎么处理呀
迪恩
于2018-12-17 14:32 发布 506次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-12-17 14:33
不让开,你作废张开具的发票就可以了
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你好,我支付款项的时候已经做到预付账款里面了,现在收到发票,账务处理是
借;原材料等科目,贷;预付账款
2020-06-29 14:42:25
那你直接按合计入账就可以
借库存商品,进项贷预付
2019-07-11 16:50:46
你好,是的。
2016-07-08 14:51:27
借库存商品贷预付账款
2020-03-08 21:18:38
你好,做无票购进处理就是了
借;库存商品等科目,贷;预付账款
汇算清缴对无票成本做纳税调增处理
2019-07-17 08:34:05
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迪恩 追问
2018-12-17 15:24
辜老师 解答
2018-12-17 16:59