老师你好!去年4月付了一笔预付账款,今年5月才收到对方开的发票,但对方公司已经变更了,开票的是新公司名称,开的金额也和之前对不上,因为后面又有付款的,总计开的票,这个账要怎么做呢?谢谢
蒂菲娜
于2019-07-11 16:03 发布 1189次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-07-11 16:50
那你直接按合计入账就可以
借库存商品,进项贷预付
相关问题讨论
借库存商品贷预付账款
2020-03-08 21:18:38
你好,做无票购进处理就是了
借;库存商品等科目,贷;预付账款
汇算清缴对无票成本做纳税调增处理
2019-07-17 08:34:05
你好,没有付款贷方应当是应付账款才是,而不是预付账款的
2018-01-16 19:38:47
借;固定资产 贷;预付账款
2017-06-21 11:02:51
那你直接按合计入账就可以
借库存商品,进项贷预付
2019-07-11 16:50:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
蒂菲娜 追问
2019-07-11 17:05
郭老师 解答
2019-07-11 17:09
蒂菲娜 追问
2019-07-11 17:55
郭老师 解答
2019-07-11 18:00