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续写つ未来
于2018-12-18 09:12 发布 2779次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-12-18 09:13
你好,这个货物进口是继续加工应税消费品?
续写つ未来 追问
红酒 就买了
2018-12-18 09:14
就卖了
邹老师 解答
2018-12-18 09:17
你好,关税计入库存商品成本,消费税计入应交税费——应交消费税
2018-12-18 09:18
他连进口都没记账 我也没把关税计入成本 哎 能吓死了
贷方是什么
2018-12-18 09:19
消费税 存款付?
这属于前期会计遗留问题了 我咋整啊
2018-12-18 09:22
你好借;库存商品 (不含税价款+关税) 应交税费(进项税额) 应交税费——应交消费税 贷;银行存款
2018-12-18 09:24
他吧这些 都没计 我这边会计给调的 就是 外币户账平了 成本那块 没加关税 也没记增值税那部分 不敢再调了 我可咋整才好
另外国税那块 消费税 关税也得报吗
这是 计9月的事 是10月报消费税 关税吗
2018-12-18 09:29
你好,不需要做消费税,关税申报只需要根据取得 的发票做上述分录就是了
2018-12-18 09:31
哦哦 目前是 进口增值税 抵扣了 国税那边自动取数 他登记了应该 然后就是这也是他的前期差错 我是要不要调整啊 怕出错啊
2018-12-18 09:33
您建议呢 目前吧 成本那块差关税 没记 然后 消费税他没记 汇兑损益那块吧 老会计调了其他应付款 哎,
2018-12-18 09:39
你好,之前有错误就需要按规定予以调整的
2018-12-18 09:57
我这么调没问题吧 都不敢调 像汇兑损益那块 调到了其他应付款
2018-12-18 10:00
你好,之前有错误就需要按正确的做相应调整才是的
2018-12-18 10:01
嗯嗯 国税系统那块我没弄错吧 太吓人了 遗留问题
2018-12-18 10:08
你好,国税系统只需要做正常的增值税申报,企业所得税申报就是了
2018-12-18 10:15
好吧 事都过去了 太吓人了 也是自己不严谨啊 我不会有啥责任吧 想到最坏了 太吓人了
祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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