老师请问刚成立了一家公司,是卖酒的,货已到,款已付,对方发票未来,怎么做账,每个职工领3箱酒,2箱是卖,一箱是给职工福利,这个账务怎么处理,职工领酒是不是要挂应收账款明细往来吗,这个账现在还没有建
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于2018-12-18 14:46 发布 781次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2018-12-18 14:47
你好!收到就酒水做暂估入库。买的做收入 职工的转福利费
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您好,您废品用途是?
2022-01-06 18:52:24
你好 是的 抵消后 你还有30000的应收账款没有收回
2019-03-28 14:58:33
12月份没确认是吧
1月借借应收贷主营业务收入应交税费
2019-01-17 12:52:59
你好,按月分摊收入,增值税一次缴纳的
2019-11-14 20:11:11
按你实际收到时间冲就可以,没收到之前都挂着
2019-01-25 14:59:28
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123456 追问
2018-12-18 14:50
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2018-12-18 15:15