- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2018-12-18 15:32
你好 有发票的话按期分摊费用 借方预付账款贷方银行 借方管理费用贷方预付账款 两个分录一样 或者你如果金额不大 有发票的话 直接做借方管理费用-服务费贷方银行
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2018-12-18 15:32:20
你好,你是支付和抵减的分录都没有做吗?2月份要做抵减吗?
2020-02-28 10:14:11
您好,分录,借:管理费用-服务费用,贷:现金或者银行存款。备案批准全额抵扣后,借:应交税费-应交增值税,借:管理费用-服务费用,负数。
2017-01-19 22:50:02
同学你好
支付
借,管理费用
贷,银行存款
抵税
借,应交税费一应增一减免税款
贷,管理费用;
2022-03-02 15:18:39
借管理费用――服务费 贷银行存款等,然后借应交税费――应交增值税――减免税额 借管理费用红字
2019-06-25 17:28:07
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