送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2015-12-09 16:27

更正:借;管理费用社保款 7 贷; 营业外支出 滞纳金7负数

借:营业外支出7 (负数)贷:本年利润7
借:本年利润7,贷:管理费用7

沉浮 追问

2015-12-09 16:28

如果营业外支出是正7,算了未分配利润不等于本年累计净利润加年初未分分配利润

沉浮 追问

2015-12-09 16:35

更正:借;管理费用社保款 7 贷; 营业外支出 滞纳金7

借:营业外支出7 贷:本年利润7
借:本年利润7,贷:管理费用7,这样填,的话,为什么未分配利润不等于本年累计净利润,没有以前年度损益景响。

沉浮 追问

2015-12-09 16:42

冲销多记借;应付职工薪酬-工资3千 贷;销售费用-职工薪酬3千(负数)
结转损益,借;销售费用 3000(负数) 贷;本年利润 3000,请问这个借贷方合计数是多少?

沉浮 追问

2015-12-09 17:39

请问营业外支出负数7,为什么国税网报表登不进了。

沉浮 追问

2015-12-09 18:11

能否本月营业外收入500和支出-5不填数,在累数填数。

沉浮 追问

2015-12-09 18:20

本月营业外支出-5填不进,可以把营业外支出负数填入营业外收入-5吗?

邹老师 解答

2015-12-09 16:27

是的                 
你觉得有什么问题吗

邹老师 解答

2015-12-09 16:29

你又回去了,你自己看一下你的  借;管理费用社保款 7 贷; 营业外支出 滞纳金7负数
借:营业外支出7 (负数)贷:本年利润7
这两个分录,一个是借方金额14,贷方没有  ,一个是贷方金额14 ,没有借方金额

邹老师 解答

2015-12-09 16:36

期初未分配利润+净利润本年累计
如果你还是不相等,那我也不知道是什么原因

邹老师 解答

2015-12-09 16:44

你又在犯同一个错误,第一个分录都是借方3000,没有贷方
借方合计3000 ,贷方合计3000

邹老师 解答

2015-12-09 18:04

可能是国税对相关科目金额设置了不能输入负数

邹老师 解答

2015-12-09 18:11

你 可以把营业外支出负数填入营业外收入

邹老师 解答

2015-12-09 18:21

营业外支出-5,你可以填写营业外收入5,你怎么一个正负都搞不清

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