老师你好!我问下老板出国旅游发生的车费、住宿和餐费可以作为差旅费报销不?就是那个发票可以作为成本票不
灵儿
于2018-12-19 20:54 发布 822次浏览
- 送心意
丁老师
职称: 中级会计师
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可以作为费用票,不是成本票
2018-12-19 20:59:20
和项目直接相关的可以直接计入成本
2020-06-16 20:37:17
您好!可以的。
2016-12-09 10:28:53
同学你好
这个不能的,一般计入管理费用--业务招待费的了
2021-09-07 15:28:11
不能,你这个需要对方开住宿才可以
2019-07-03 13:40:02
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