送心意

郭老师

职称初级会计师

2018-12-20 10:27

你好,暂时还没有下发文件,都在等文件

深谷幽兰 追问

2018-12-20 11:26

那年终奖需要怎样才能节税?

郭老师 解答

2018-12-20 11:28

你好,今年的年终奖还没有出,有没有还不一定的,现在不好说,按以往的是年终奖一年一次,如果去年的你年末发的今年也年末发

深谷幽兰 追问

2018-12-20 14:05

老师:人力资源公司向对方提供服务,然后由对方打款给人力资源公司。再由人力资源公司支付工资和社保。如何做账?

郭老师 解答

2018-12-20 14:06

你好,员工是对方的吗

深谷幽兰 追问

2018-12-20 14:09

员工是由人力资源公司派遣的

深谷幽兰 追问

2018-12-20 14:12

是对方的,属于代扣代缴的

郭老师 解答

2018-12-20 14:12

你好,你是人力资源是吧,那就是你单位员工,你支付的工资社保就是成本

深谷幽兰 追问

2018-12-20 14:17

老师:你能告诉我吗?

郭老师 解答

2018-12-20 14:19

你好,各种费用改成主营业务成本就可以

深谷幽兰 追问

2018-12-20 14:20

对方打款时 借:银行存款   贷:其他应付款吗?     支付社保时:  借:其他应付款     贷:银行存款      这样对吗?

深谷幽兰 追问

2018-12-20 14:24

那么收到对方打款时的分录怎样做?

深谷幽兰 追问

2018-12-20 14:25

我知道是借:银行存款   贷方就不知道了?

郭老师 解答

2018-12-20 14:28

你好,收到,借银存贷预收
需要确认收入的借预收贷主营业务收入应交税费

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