公司是被挂靠单位,我们开票20万,业主拨款20万,我们扣了税金,管理费等付给挂靠人178416元,挂靠人提供成本票12万, 加人工工资表6万,一共18万,这个怎么做账,我付给挂靠人178416的时候做的是预付,成本发票提供过来一 共18万,中间的差额我怎么做呢
神奇小飞侠
于2018-12-20 16:07 发布 1079次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2018-12-20 16:24
根据成本发票入工程施工-合同成本-人工费 /材料费 贷:预付账款 银行存款 现金
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根据成本发票入工程施工-合同成本-人工费 /材料费 贷:预付账款 银行存款 现金
2018-12-20 16:24:22
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你好,这个六万是你的成本,你收到六万的发票计入工程施工
2020-08-20 16:28:15
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你好,同学。
你这首先要向对方 索取发票,你才能作为成本费用税前扣除处理的
2021-05-30 20:05:21
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你好,同学。
挂靠的处理是,相当于被挂靠 个来自己的工程,他给甲方开票,然后挂靠 人给他开票。
2020-04-03 10:19:27
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你好
这个是你们把钱打给对方啊,这个是他们的收入的
2021-11-05 10:21:23
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