老师,我们是核定征收的,之前应收应付和其他应收款挂了很多的往来科目,这个发票肯定有些是对方开了代账会计没处理,现在也找不到票了,有些是没发票的,这些往来要怎么处理掉?
644864689
于2018-12-21 11:01 发布 799次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2018-12-21 11:03
你好,应付是你单位应该支付未支付的,你看你是不是支付了没做账,应收账款是应该收回来的钱没有收回,其他应收款看明细账
预付是你单位没有收回发票
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