你好老师,关于补缴去年7月-12月社保的公告在哪里 问
您好,在你们申报社保APP的首页上面就有 答
老师,请教一下业务问题。我们公司2022年12月与202 问
你好 收入差额应该更正23年度的汇算清缴,用以前年度损益调整科目来调整 答
2024年7月税务注销,2024年12月重新开通税务,个税认 问
现在补申报11月份提示什么 答
你好老师,电商销售的2025年是出了哪些新的优惠政 问
您好,大平台有上线国家“以旧换新”补贴 2.抖音电商继续商品卡免佣政策同,商家完成物定的任务,可以免佣金 答
老师,您好,请问固定资产清理分录是怎样做,因有一台 问
同学你好 得先补折旧才可以 然后做固定资产清理的 答
幼儿园经费管理和经费使用怎么做?
答: 幼儿园经费管理和经费使用要按
1.收到财政补贴记账 借方:银行存款,贷方:幼儿园生均经费2.使用生均经费 借方:固定资产或管理费,贷方:银行存款问题:发现科目(幼儿园生均经费)没有变化,其实2就是用了生均经费。该怎么做科目(幼儿园生均经费)?
答: 你好,同学。 你这发生的经费,本就是不变的,你是什么意思。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
集团下两个幼儿园,分别叫第一幼儿园,和第二幼儿园,第一幼儿园需要支付5000元管理费用,没有钱,用第二幼儿园的基本户支付的,怎么做账啊,我们用到了内部资金往来这个科目。第一幼儿园做账:借:管理费用贷:内部往来-第二幼儿园第二幼儿园做账:借:内部往来-第一幼儿园贷:银行存款
答: 第一幼儿园做账:借:管理费用 贷:其他应付款-内部往来-第二幼儿园 第二幼儿园做账:借:其他应收款-内部往来-第一幼儿园 贷:银行存款 要体现应收应付才行! 你的内部往不知道是咋么设置的,从账务处理看是不对的!应该像老师这样设分录
庄老师 解答
2018-12-21 16:01