客户支付时,刷的信用卡,比如收据上的金额是1600元, 问
你好,这个计入财务费用-服务费。 答
老师,我们公司是去年9月份成立的,申报残保金上年在 问
你好,这个是除以4个月了。 答
我们公司在2024年5月份补计提2021年的印花税500 问
您好,应当时按照预提的金额做调整,2024 年 5 月补计提 2021 年的印花税,这笔费用属于 2021 年发生的,按照权责发生制应在 2021 年扣除,但因补提导致在 2024 年才入账,所以在 2024 年企业所得税汇算清缴时要做纳税调增 500 元,这是对费用所属年度错误的调整。 答
老师,请问我们委托某公司为我们代加工一批货物,原 问
是你们提供主要材料就开加工费, 答
老师,我们有项目在地州上,项目部租了个人的房子,签 问
您好,这个是可以报销的,能 答

老师,公司2018年12月向法人借款100万,账务处理是借银行存款,贷其他应付款。现在2019年12月借款到期,重新签了延期的借款合同,账务上需要怎么处理呢?
答: 等于借款没有还,不用再做新的分录,你好
筹建期,在没有基本户的情况下,股东把钱转给采购部负责人私卡,然后采购部私卡去买材料,支付工资,账务处理借:原材料贷:其他应付款-采购部等注册基本户,在转给采购部借:其他应付款-采购部贷:银行存款,要做外账,怕税务过不去
答: 你好,这样做可以的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
收到母公司的往来款(周转)账务处理借:银行存款 贷:其他应付款—母公司;后来又支付给回母公司账务处理:借:其他应付款贷:银行存款这样处理对吗?
答: 你好! 对的。
合作研发,研发单位收到其他公司研发费如何账务处理?收款借:银行存款 贷 其他应付款?研发发生费用 借 研发费 贷 银行存款月末如何处理 其他应付款?
老师好,股东个人借款给公司,账务处理如下,借:银行存款 贷:其他应付款-股东 ,然后还款时相反分录,请问这样账务处理算完结了吗?往来借款还涉及别的什么事项?有没有税务风险?
单位账户收到社保局打来的员工生育津贴,账务处理对不对。收到钱时 借:银行存款 贷:其他应付款-生育津贴 给员工转账时:借:其他应付款 贷:银行存款
公司能否替其他朋友公司从第三方借款?那账务处理时能否这样:收到款项时:借:银行存款,贷:其他应付款-朋友公司;付款:借:其他应付款-朋友公司 贷:银行存款 这样可以吗?还是必须通过我们公司还款?
老师:合伙人转3w到律师事务所账上,也没合同暂时又不开票,账务处理可以当股东借款吗?借:银行存款30000 贷:其他应付款 30000


阿涅 追问
2018-12-21 17:31
宋生老师 解答
2018-12-21 17:36
阿涅 追问
2018-12-21 17:37
阿涅 追问
2018-12-21 17:38
阿涅 追问
2018-12-22 08:45
宋生老师 解答
2018-12-22 16:05