送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-12-22 11:15

借:管理费用—保险费  应交税费—应交增值税—进项税  贷:银行存款

聪明的小脑瓜子 追问

2018-12-22 11:23

因为是一年的,所以我应该把管理费用换成待摊费用对吗?

辜老师 解答

2018-12-22 11:24

可以的,放入待摊费用,然后按月摊销

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相关问题讨论
借:管理费用—保险费 应交税费—应交增值税—进项税 贷:银行存款
2018-12-22 11:15:11
你好,借:固定资产 应交税费-进项税额 贷:主营业务收入 应交税费-销项税额
2017-10-01 23:10:53
借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款 先要把发票认证了,然后再把税额填写申报表后抵扣进项。
2019-01-07 15:59:45
你好,购入时按固定资产处理。  出售固定资产会计分录是:   (1)出售固定资产转入清理时,   借:固定资产清理 (转入清理的固定资产账面价值)   累计折旧(已计提的折旧)   固定资产减值准备(已计提的减值准备)   贷:固定资产 (固定资产的账面原价)   (2)发生清理费用时,   借:固定资产清理   贷:银行存款
2018-05-14 17:56:53
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;固定资产等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应收账款
2019-12-02 16:03:31
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