送心意

三宝老师

职称高级会计师,税务师

2018-12-24 09:25

能有专票肯定要专票。只要是用于经营上的专票,都可以抵扣

学习爱我[转圈][转圈][转圈] 追问

2018-12-24 09:39

那么老师,收到这劳务发票,我怎么账务处理呢,第一次接触,不太会,可以举个例子吗?老师麻烦您了

三宝老师 解答

2018-12-24 09:42

收到劳务、社保发票: 
借:主营业务成本 
借:应交税金-进项 
   贷:银行存款

学习爱我[转圈][转圈][转圈] 追问

2018-12-24 09:50

可是上个月我已把第三方代付的工资已经计提了,是借管理费用-工资,代应付职工薪酬-工资,社保是借管理费用-社保,其他应收款,贷银行存款,那这个月是怎么做呢?

三宝老师 解答

2018-12-24 09:52

已经预提了那么冲销往来就行 
借:应付职工薪酬-工资    
贷:银行存款 
借银行存款 
   贷 其他应收款

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相关问题讨论
能有专票肯定要专票。只要是用于经营上的专票,都可以抵扣
2018-12-24 09:25:40
一般纳税人 全额6%,差额5%
2019-07-14 10:00:35
你好,劳务派遣公司,你要么一般计税,要么差额计税,不可以混合
2021-04-26 10:31:37
按照工资的形式开票给对方,但是要注意与劳务发票区分
2018-12-21 11:20:47
你好,可以抵扣的呢,可以的
2020-04-21 11:43:53
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