在建工程买入建设材料,取得16%增值税专用发票,做账的时候借 应交税金-增值税进项税,还是借 应交税金 增值税 待抵扣进项税?当月申报的时候,怎么填报增值税申报表呢?
亦凡
于2018-12-24 11:16 发布 696次浏览
- 送心意
汪晨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2018-12-24 11:24
你好!借 应交税费-应交增值税(进项税额)。申报的时候填具主表的进项抵扣栏及进项抵扣明细表。
相关问题讨论
这个根据留抵的情况分别填写吧
2017-04-08 08:50:22
你好!借 应交税费-应交增值税(进项税额)。申报的时候填具主表的进项抵扣栏及进项抵扣明细表。
2018-12-24 11:24:06
同学你好
不能抵扣的就进项转出
2022-12-09 13:11:03
您好,您有没有增值税专用发票做退税勾选
2020-06-13 22:41:25
待抵扣就是留以后抵的,申报抵扣是本期抵的
2017-05-04 19:57:04
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