- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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借;原材料 应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额) 贷;银行存款等科目
认证的时候再从待抵扣转入进项税额
2015-12-10 14:20:51
您好,发票回来当月不抵扣,不需要到时候抵扣再做,最好是当月就做账处理。如果不做账,要是原材料不够用了,只能暂估入库处理了。
2017-02-20 19:07:59
你好,这个是发票金额多吗
2020-07-08 11:31:04
是的,您的理解是正确的
2020-04-20 15:13:51
您好
这张发票要本月做账
借:原材料
应交税费-待认证进项税额
贷:应付账款等
2019-07-31 13:00:29
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