公司11月收到专票,供应商开老的税号,我们退票,月底认证(我们没收到纸质票认证的,我们以为是重新开的票,就直接认证了,有时候票没及时收到,都是这样认证的),12月初,税局通知说对方发票作废了,要进项转出,我们也做了进项转出,可对方做了不含税收入,现在要怎么做,把发票开回来。
εan
于2018-12-24 15:29 发布 623次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论
你好 让对方重新开给你们就可以了
2018-12-24 15:31:25
你好,是发票上不含税收入,而不是合计金额
2017-10-13 11:00:06
你好
比如开具普通发票的金额,就是含税的
零售的金额,也是含税的
开具专用发票,价款就是不含税的
2022-04-12 10:29:40
你好
按照1%来计算的
2021-11-13 08:42:29
你好; 这个是填写不含税金额的
2021-11-05 15:19:22
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息