一个客户涉及到应收、预收、应付、预付, 该怎么整理出来,这个客户我们实际要开的发票数呢?
颖*^_^*
于2018-12-24 16:21 发布 706次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2018-12-24 16:22
你好 同一个客户你把可以互相冲抵 你开票按你实际业务来开票丫
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你好 同一个客户你把可以互相冲抵 你开票按你实际业务来开票丫
2018-12-24 16:22:18
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可以同时设置,如果预收账款用的比较少,可以用应收账款代替
2.一样的道理哦,
2020-05-13 10:05:48
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预收客户的货款,计入预收
预付供应商货款,计入预付
销售收入确认,客户还没有支付货款,确认应收
采购货物了,还没有付款,确认应付
2019-10-30 10:42:46
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你好,可以同时使用,当然也可以只选择用其中一个
2021-07-14 20:33:13
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你好 往来核算本来就是针对明细的,同一个客户的应收应付 预收 预付等可以对冲
同一家单位对冲并不用写说明,对冲的凭证摘要写“并账”就行了
2019-08-23 14:41:24
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颖*^_^* 追问
2018-12-24 16:36
meizi老师 解答
2018-12-24 16:42