预收到工程款110万分录 如:某一般纳税人建筑企业甲本月预收工程款110万元素:1、预收款的会计分录借:银行存款110万元贷:预收账款100万元应交税费-------应交增值税(销项税)10万元等过一个月人家来要开发票,因为已交过税了现在做分录 借预收账款100 贷主营业务收入100万 对吗,是否选择0税率发票呢
会计学堂-戴老师
于2018-12-24 20:34 发布 1880次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2018-12-24 20:55
你好!
分录做的是对的
相关问题讨论
你好,对的,是这么做的。
2020-11-29 15:10:26
你好,科目全部设置错啦
应该是 应交税费——应交增值税——销项 【三级科目在这里的】
2020-01-09 10:37:23
你好 借:应收账款。贷,主营业务收入
2020-08-07 16:04:56
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 软件内置明细科目所以用销项了
2016-08-03 10:51:12
小微企业增值税减免账务处理
小企业会计准则:发生业务时账务处理为:
借:银行存款或现金等
贷:主营业务收入
应交税费--应交增值税
月底收入不超过10万元或季度不超过30万,不缴纳增值税,将计提的增值税转入营业外收入:
借:应交税费--应交增值税
贷:营业外收入
企业会计准则确认收入 借:银行存款贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税 月销售额不超过3万或季度不超过9万借:应交税费——应交增值税
贷:其他收益
借:其他收益
贷本年利润 其他收益期末,应将本科目余额转入“本年利润”科目,本科目结转后应无余额。
2019-04-10 09:05:16
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