老师,以前应收的客户挂到了应付,应付的又挂到了应收,我在做财务软件初始化,录入期初数时,可以直接把挂反的客户和供应商按正确的来录入期初吗?
晨雨
于2018-12-26 10:42 发布 579次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2018-12-26 10:44
你好 先按你的期末余额表来录入期初 然后再做调整 或者你先调整了账务 再根据正确的录入期初
相关问题讨论
你好,你这么理解吧,应收与预收是不是表示要收别人款?那么顾客你才需要收他款吧,供应商是需要付款出去的。
2016-12-09 20:41:24
你好!在应收和应付都做这个客户的二级科目
2021-12-08 16:30:40
你好,一般是增加新的,然后把之前老科目的余额结转过来。否则的话,之前的凭证打印出来的是老客户名称,但是账套里全部会是新名称
2020-08-24 12:14:18
你好 先按你的期末余额表来录入期初 然后再做调整 或者你先调整了账务 再根据正确的录入期初
2018-12-26 10:44:42
你好,一般是金蝶或者用友的
2021-10-31 10:39:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
晨雨 追问
2018-12-26 11:01
meizi老师 解答
2018-12-26 11:16