年底购货方给我单位开出红字销售折让专票冲减所欠货款,我做借:应付账款 贷:主营业务成本 贷:进项税额转出,问减少的成本,在库存账里怎么做?,现在都是电脑做账,成本自动带出,
聪明的小脑瓜子
于2018-12-26 13:31 发布 824次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2018-12-26 13:52
购货方开红字?不是你销售方开红字吗?
开出红字发票
借:应付账款 负数
贷:主营业务收入 负数
贷:应交税金-销项 负数
借:库存商品 正数
借:主营业务成本 负数
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你好!出口商品进项税额要转出是不是要转出?不一定要转出。除非是不能抵扣才需要
那出现差额要做转出是什么情况啊什么情况下,进项税额转出到成本我看有借:主营业务成本贷进项税额转出这是什么情况下才会有的、
这个是不能抵扣的情况,比如销售免税。
2024-07-23 19:19:51
你好
什么原因需要进项转出
2021-03-15 16:54:03
因为进项税抵不了,所以要转进主营业务成本。 举个例子,比如发生了113元的成本,税率13%,进项税是13元。 如果开的是普通发票,那113元全进成本。 如果开的是专用发票,正常情况下是可以抵扣进项税的,所以13是进项税,100是主营业务成本。但这么记完以后,后来情况发生了变化,原来认为能抵的13元,现在因为用于了免税收入,不能抵进项税了,所以就跟普通发票一样抵不了税,就把13元还原到成本中。所以就是现在这样了。
2020-02-28 11:12:49
你好,需要先计入原材料,领用了计入工程施工的,然后转为成本
2017-11-14 16:27:13
你好,跨年度的转出需要计入以前年度损益调整科目
2018-07-12 11:05:02
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