房地产公司,去年有一笔预收款调账分录是借方用红字登记,借方其他应收款用蓝字登记,现在要冲销,分录怎么做
倚楼听风雨
于2018-12-26 16:06 发布 1023次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-12-26 16:09
借:预收账款 借方红字
贷:其他应收款 借方蓝字
请问现在要怎么冲销
相关问题讨论
借:预收账款 借方红字
贷:其他应收款 借方蓝字
请问现在要怎么冲销
2018-12-26 16:09:13
你好,就是登记在应收账款的贷方正数
2017-10-14 14:05:21
你好,冲销预收账款的分录,预收账款可以计入借方正数,也可以计入贷方负数
两种方式都是可以的
2020-04-09 17:13:18
1.之前多做了管理费用吗
是的话做第二个或者借管理费用负数借其他应收款
2.费用发生额在贷方用借方负数
2019-06-17 11:38:04
借:以前年度损益调整(借方蓝字),贷长期待摊费用,借利润分配--未分配利润,贷以前年度损益调整
2020-06-03 11:14:02
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