送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-12-26 16:09

借:预收账款 借方红字 
贷:其他应收款 借方蓝字 
请问现在要怎么冲销

倚楼听风雨 追问

2018-12-26 16:12

表达有误,以前会计分录为:借:预收账款红字    借:其他应付款蓝字,现在要把其他应付款冲正为开发成

bamboo老师 解答

2018-12-26 16:15

借:预收帐款 
贷:其他应付款

倚楼听风雨 追问

2018-12-26 16:18

这是冲销吧,冲正

bamboo老师 解答

2018-12-26 16:20

那你现在要把其他应付款冲正 就是这样的分录

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相关问题讨论
借:预收账款 借方红字 贷:其他应收款 借方蓝字 请问现在要怎么冲销
2018-12-26 16:09:13
你好,就是登记在应收账款的贷方正数
2017-10-14 14:05:21
你好,冲销预收账款的分录,预收账款可以计入借方正数,也可以计入贷方负数 两种方式都是可以的
2020-04-09 17:13:18
1.之前多做了管理费用吗 是的话做第二个或者借管理费用负数借其他应收款 2.费用发生额在贷方用借方负数
2019-06-17 11:38:04
借:以前年度损益调整(借方蓝字),贷长期待摊费用,借利润分配--未分配利润,贷以前年度损益调整
2020-06-03 11:14:02
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