本月只冲销上月暂估含税产品的进项税,至于增票开过来大于暂估总额有几角的尾差,不去管可以吗?本来就是用来平衡公司之间款项往来的,已经按照暂估的金额抵消了往来了。
AiR
于2018-12-27 09:03 发布 836次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2018-12-27 09:11
账面和发票不符。凭证和原始凭证必须一致,记账凭证金额是根据原始凭证得来的。
相关问题讨论

那多出的尾差就要做营业外收入,结转做管理费用行吗?还是
2018-12-27 09:20:35

之前你做了多少,你红冲多少不要计算,你不需要自己计算,直接看账上的。
2021-08-26 18:51:31

上月开销项7万无进项,这月开销项7万,进项5万,这5万抵这个月的7万,即使这个月又多开了进项5万,也没办法抵啊,销项只有7万,可以每个月都不交税,一直到抵完为止吗
2018-07-26 13:59:28

你好 可以 全部冲掉然后按照蓝字做
2021-10-09 21:55:34

你好; 到时根据发票来判断。 有发票来就红冲暂估 ;没有发票先不红冲的
2022-04-15 10:26:31
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