送心意

三宝老师

职称高级会计师,税务师

2018-12-27 09:11

账面和发票不符。凭证和原始凭证必须一致,记账凭证金额是根据原始凭证得来的。

AiR 追问

2018-12-27 09:20

那多出的尾差就要做营业外收入,结转做管理费用行吗?还是

三宝老师 解答

2018-12-27 09:32

冲销原暂估凭证再按发票做正确凭证不涉及营业外收入和管理费用啊

AiR 追问

2018-12-27 09:38

那关联公司多开给我的金额只有几角,不用我再支付了,并且在开票前已经把往来余下的金额转账截平了。而我这家公司又不需要库存的当月进当月就全部出库的,所以有点麻烦

三宝老师 解答

2018-12-27 09:57

多出来的几角转营业外吧

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相关问题讨论
那多出的尾差就要做营业外收入,结转做管理费用行吗?还是
2018-12-27 09:20:35
之前你做了多少,你红冲多少不要计算,你不需要自己计算,直接看账上的。
2021-08-26 18:51:31
上月开销项7万无进项,这月开销项7万,进项5万,这5万抵这个月的7万,即使这个月又多开了进项5万,也没办法抵啊,销项只有7万,可以每个月都不交税,一直到抵完为止吗
2018-07-26 13:59:28
你好 可以 全部冲掉然后按照蓝字做
2021-10-09 21:55:34
你好; 到时根据发票来判断。 有发票来就红冲暂估 ;没有发票先不红冲的
2022-04-15 10:26:31
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