送心意

meizi老师

职称中级会计师

2018-12-27 14:32

设备计入固定资产  卖的时候做固定资产清理

枫香晚花静 追问

2018-12-27 14:34

具体分录怎么写?

meizi老师 解答

2018-12-27 14:38

借方固定资产贷方银行    清理:参考下这个分录来做1.固定资产转入清理: 
借:累计折旧 
固定资产减值准备(如计提) 
固定资产清理 
贷:固定资产原值 
2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 
借:现金/银行存款等 
贷:固定资产清理 
应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 
应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 
应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 
3.清理净损益结转: 
产生清理损失 
借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 
   资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) 
贷:固定资产清理 
产生清理利得 
借:固定资产清理 
   贷:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 
       资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得)

枫香晚花静 追问

2018-12-27 14:51

可是,我是原价进,原价直接卖给加盟商了

meizi老师 解答

2018-12-27 15:01

你好  只是给你参考分录 你折旧了吗

枫香晚花静 追问

2018-12-27 15:01

不折旧的

meizi老师 解答

2018-12-27 15:09

你好 借方固定资产 贷方银行 借方固定资产清理  贷方固定资产  发生税费借方银行 贷方固定资产清理  应交税费   有差异再做到营业外收支湖综合资产处理收益里面

枫香晚花静 追问

2018-12-27 15:10

明白啦,谢谢您

meizi老师 解答

2018-12-27 15:11

不客气 好的  你先理下

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设备计入固定资产 卖的时候做固定资产清理
2018-12-27 14:32:20
你好! 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-10-09 19:57:18
你好,可以放到库存商品里面,或者是周转材料。
2020-12-25 12:17:32
你好!计入库存商品
2018-04-09 13:04:07
同学你好 原材料就可以的
2020-12-25 14:25:01
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