有张旅游业差额征税的发票 价税合计是26000万 差额25220 应该怎么做分录呀
青春侠
于2018-12-27 14:48 发布 773次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
借:管理费用26000 贷:银行存款26000
2018-12-27 14:55:09
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
同时,允许差额征税的成本发票为原始凭证入账做会计分录:
借:应付账款
贷:主营业务成本
贷:应交税费-应交增值税-销项税额抵减-
2020-08-07 23:11:22
你好 按价税合计报销即可
2021-07-21 17:59:56
你好,在增值税申报表填写收入,然后填写附表的 扣除项目
分录是 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;主营业务成本 应交税费 贷;银行存款等科目
2017-10-13 17:06:11
借;主营业务成本 应交税费(应交增值税) 贷;银行存款等科目
2017-11-21 14:12:22
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息