年底了,跨年发票这些我想问一下怎么处理,例如我们公司2018年开出的发票,我们要2019年3月才能收到款,要怎么处理?是有分普票和专票不同,操作不同吗?
会计学堂金牌课程指导老师
于2018-12-27 14:57 发布 488次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2018-12-27 15:01
普票和专票都一样的操作
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项
收款时 借:银行存款 贷:应收账款
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普票和专票都一样的操作
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项
收款时 借:银行存款 贷:应收账款
2018-12-27 15:01:44
另外还有一些2018年已经付款了,要到2019年才可以收到发票,这些又是怎么处理?存在什么问题,抵扣有没有不同
2018-12-27 14:48:14
你好这个不需要处理,这个可以继续用
2021-07-28 12:46:29
你好,嗯嗯, 有限制的哪,。时间太久就不可以红冲了
2019-07-22 11:38:20
普通发票跨年还能报销。最好不要超过3个月。
2020-12-05 19:23:16
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