我在8月份收到一张专用发票,做账时转出。9月填8月增值税申报表时也填了转出了税额。9月底,又发起了红字发票申请,对方也开来销项负数的发票。然后10月份填9月纳税申报表时,系统会自动带出来这部分转出税额 那我不是多转出了吗?收到的正数进项,用于简易计税,即使认证了,在填申报表的时候,不是也要转出吗?现在把这张发票红冲了,我这边发起的,那纳税申报表又有这笔税额的转出了啊
也許、啲也許
于2018-12-28 10:40 发布 553次浏览
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