我在8月份收到一张专用发票,做账时转出。9月填8月增值税申报表时也填了转出了税额。9月底,又发起了红字发票申请,对方也开来销项负数的发票。然后10月份填9月纳税申报表时,系统会自动带出来这部分转出税额 那我不是多转出了吗?收到的正数进项,用于简易计税,即使认证了,在填申报表的时候,不是也要转出吗?现在把这张发票红冲了,我这边发起的,那纳税申报表又有这笔税额的转出了啊
也許、啲也許
于2018-12-28 10:40 发布 566次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
相关问题讨论
您好,填写到增值税申报表的第2栏,或者第5栏内。
2018-02-06 20:54:15
不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
您好,所有的纳税申报表都包括,增值税,附加税,企业所得税等
2018-08-30 10:09:21
你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
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