送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2018-12-29 15:14

1)实际支付或应付的金额 
  借:管理费用 
    贷:银行存款 
  2)按规定抵减的增值税应纳税额 
 
  借:应交税费——应交增值税(减免税款)   
    贷:管理费用

会丫头 追问

2018-12-29 15:18

结转的时候呢

佟老师 解答

2018-12-29 15:18

借:应交税费——应交增值税(减免税款)   
    贷:管理费用

会丫头 追问

2018-12-29 15:22

不用做到本年利润?

佟老师 解答

2018-12-29 15:23

那笔等着月底统一结转

会丫头 追问

2018-12-29 15:27

那结转的时候怎么做呢?

佟老师 解答

2018-12-29 15:31

借:应交税费——应交增值税(减免税款)   
    贷:营业外收入 
这个分录改一下, 
结转: 
借:本年利润 
贷:管理费用 
借:营业外收入 
贷:本年利润

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相关问题讨论
1)实际支付或应付的金额   借:管理费用     贷:银行存款   2)按规定抵减的增值税应纳税额   借:应交税费——应交增值税(减免税款)       贷:管理费用
2018-12-29 15:14:31
同学,你好,借:其他应收款——单位 贷:银行存款
2020-05-24 16:56:29
1、购买时: 借:管理费用 贷:银行存款 2、全额抵扣时: 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:管理费用
2017-12-02 09:24:54
你好! 借:管理费用-办公费(含税金额) 贷:库存现金
2019-08-06 17:57:52
购买借管理费用贷银行 全额抵扣借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数
2020-07-30 14:10:51
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