送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2018-12-29 15:20

做借应付职工薪酬一福利费,贷银行存款

不忘初心 追问

2018-12-29 15:26

直接做这个分录吗? 
还是先计提管理费用福利费,然后再做发放?

庄老师 解答

2018-12-29 15:27

现在不用计提了,发了多少在转入管理费用,

不忘初心 追问

2018-12-29 15:31

那正确分录就是你第一次反馈给我的?

庄老师 解答

2018-12-29 15:40

实际发生时,借应付职工薪酬一福利费,贷银行存款,月末结转,借管理费用,贷应付职工薪酬一福利费

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相关问题讨论
做借应付职工薪酬一福利费,贷银行存款
2018-12-29 15:20:23
借:制造费用 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:现金 直接生产的工人记生产成本科目
2019-01-05 11:19:45
借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2019-06-10 10:49:01
您好 支付的同时就做计提分录
2019-11-20 19:08:02
您好!这些内部的单据都是企业根据实际情况来制定的,没有特定的标准格式和金额。按照公司规定和领导要求填写就可以了。
2016-03-12 17:22:18
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