老师,我们属于信息技术服务业,我们购买甲公司的一部分技术服务,对方给开技术开发服务费,0税率,我们进行开发运用技术,做好之后再卖给别人,开票直接开技术服务费,6个点的税,为什么甲公司是零税率呢?
春暖花开
于2018-12-29 16:02 发布 1802次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2018-12-29 16:23
你好, 他有可能是免税的吧
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您好,这两个没什么区别的
2021-11-23 05:46:06
同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
你好, 他有可能是免税的吧
2018-12-29 16:23:30
*研发和技术服务*技术服务费一般纳税人6% 小规模3%
2020-04-08 15:26:41
你得税局给你核定的是0税率你才能开啊
2018-09-25 14:50:47
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春暖花开 追问
2018-12-29 16:28
朴老师 解答
2018-12-29 16:37