2013年固定资产预估入账贷方记入应付账款,2015年收到发票怎么处理
爱笑的流沙
于2015-12-11 17:07 发布 750次浏览
- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
2015-12-11 17:07
2013年固定资产做的分录是
借:固定资产
贷:应付账款
固定资产按正常折旧,一直到2015年12月才收到固定资产的增值税专用发票,有进项税,请问要怎么进行会计处理?
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2013年固定资产做的分录是
借:固定资产
贷:应付账款
固定资产按正常折旧,一直到2015年12月才收到固定资产的增值税专用发票,有进项税,请问要怎么进行会计处理?
2015-12-11 17:07:28
赶紧要发票来就可以了
2019-04-04 15:21:05
收到暂估发票 现在冲销暂估
暂估的时候
借:固定资产
贷:应付账款——暂估应付账款
收到发票
借:应付账款——暂估应付账款
应交税费——应交增值税——进项税额(如有)
贷:应付账款
2018-11-23 15:21:19
收到发票后按实际金额入账,跟暂估有出入的直接增加或冲减固定资产
2022-01-16 16:03:40
借固定资产贷应付账款
2020-01-07 13:54:49
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李老师 解答
2015-12-11 17:12