送心意

李老师

职称中级会计师

2015-12-11 17:07

2013年固定资产做的分录是 
借:固定资产 
贷:应付账款 
固定资产按正常折旧,一直到2015年12月才收到固定资产的增值税专用发票,有进项税,请问要怎么进行会计处理?

李老师 解答

2015-12-11 17:12

借应付账款-暂估 贷应付账款   发票15年12月才到那之前的折旧13 14 是不能税前扣除的  建议按15年重新入账

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2013年固定资产做的分录是 借:固定资产 贷:应付账款 固定资产按正常折旧,一直到2015年12月才收到固定资产的增值税专用发票,有进项税,请问要怎么进行会计处理?
2015-12-11 17:07:28
赶紧要发票来就可以了
2019-04-04 15:21:05
收到暂估发票 现在冲销暂估 暂估的时候 借:固定资产 贷:应付账款——暂估应付账款 收到发票 借:应付账款——暂估应付账款 应交税费——应交增值税——进项税额(如有) 贷:应付账款
2018-11-23 15:21:19
收到发票后按实际金额入账,跟暂估有出入的直接增加或冲减固定资产
2022-01-16 16:03:40
借固定资产贷应付账款
2020-01-07 13:54:49
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