送心意

恩熙老师

职称6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验

2018-12-30 22:36

这位学员你好,已认证的发票,如果当月不抵扣,可以放入应交税费-应交增值税(待抵扣)科目,申报的时候放入增值税附表二”三、待抵扣进项税额“中

nzzjh 追问

2018-12-30 23:08

老师,谢谢您,那我1月份需要抵扣这张发票时,在申报表里怎么操作呢,谢谢

恩熙老师 解答

2018-12-30 23:55

1、账务处理
 借:应交税费-应交增值税(进项税)
 贷 :应交税费-应交增值税(待抵扣)科目
2、申报时同样填入附表二”行次3“

nzzjh 追问

2018-12-31 12:44

谢谢老师

恩熙老师 解答

2018-12-31 12:52

借:应交税费-应交增值税(进)
贷:应交税费-应交增值税(待抵扣)
申报时,填入附表二“上期认证相符本月抵扣”行次

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这位学员你好,已认证的发票,如果当月不抵扣,可以放入应交税费-应交增值税(待抵扣)科目,申报的时候放入增值税附表二”三、待抵扣进项税额“中
2018-12-30 22:36:57
你好,可以在勾选认证系统查询到的
2018-08-29 16:05:25
您好,不好意思又点上啦,这个可以跟供应商核对一下是否开具正确,让对方给你拍个照片看看抬头对吗
2020-05-25 10:46:40
你好 你去看看对方是否有上传发票 或者是开票的名称和识别号等信息是不是开错了。 导致你系统查不到
2020-05-25 10:52:18
同学,你好,这个应该是对方的问题,对方可能离线开票导致,让供应商处理,不然退票
2020-05-25 10:48:35
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