- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-01-01 22:31
上个季度做的会计分录是借银行存款8000 贷其他应付款8000
这个季度是退了7000押金 余1000当租金了
网银转账 开的1000发票
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你好,收到押金的时候
借 银行存款 贷其他应付款
退回去的时候
借 其他应付款
贷银行存款
其他业务收入
应交税费
2019-01-01 22:30:58
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你好 借其他应收款-押金 预付账款-租金贷银行存款。 按月分摊租金 :借管理费用 -租赁费贷预付账款
2020-10-26 14:27:28
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借:其他应收款 贷:银行存款
2020-04-26 15:00:45
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您好
借:其他应收款-押金
贷:银行存款
2020-07-27 14:41:49
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借其他应付款一工衣押金,贷营业外收入
2018-10-10 18:03:05
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紫藤老师 解答
2019-01-01 22:30