小规模纳税人,上月增值税多交了。这个月应该怎么做账务处理?
粗犷的板凳
于2019-01-02 14:01 发布 2635次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
转出多交的增值税:
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
2019-01-02 14:03:52
抵减的时候不需要做分录。直接申报的时候抵减
2019-07-17 09:01:32
您好,您具体是怎么多计提的
2019-06-06 14:51:49
之前留底进项税额只能转成本或者是费用里面,你收到专票只能价税合计做成本费用,不能再抵扣。
2018-11-06 10:05:26
你好,只有增值税少了?
应收账款,主营业务收入数据都是正确的?
2019-02-12 16:26:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息