是在税盘操作吗?还是在哪里?是在申请什么的时候进行提交呢?时间在?《增值税减免税申报明细表》:“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。
果
于2019-01-03 10:05 发布 1409次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-01-03 10:08
你需要交税吗?缴税的当月申报,在附表四,减免表和主表应纳税减征额填写的
对的
相关问题讨论

谢谢老师
2019-10-25 23:45:51

你需要交税吗?缴税的当月申报,在附表四,减免表和主表应纳税减征额填写的
对的
2019-01-03 10:08:30

附表四,主表和减免税表格都需要填写。
2020-01-08 14:30:34

您好,这个全额抵扣,您要到税务局备案并批准以后,才可以申报并抵扣的。
2017-01-12 21:12:35

您好,应该在增值税纳税申报表附表资料(四)(税额抵减情况表)中进行抵减申报,您本次申报没有显示该表,根据我的税务经验,是税务机关给您漏登记了该表,建议您咨询当地税务机关进行确认。
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2019-03-04 10:03:19
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果 追问
2019-01-03 10:15
郭老师 解答
2019-01-03 10:17