出纳,前会计现在不来交接,她现有的账是一堆烂账,而且报表余额和实际余额也不相符。前出纳跟我交接时,口头交接了几张费报单,这已经是12月了,要不要把这几个单子做到账上呢?
胖妞萌萌哒
于2019-01-03 11:06 发布 1479次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-01-03 11:08
12月份的最好做到12月份里面的,你们这个是外账吗?没有会计?你最好填写个交接表,双方签字确认,学堂也有交接的课程,下载中心有交接表的模版
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12月份的最好做到12月份里面的,你们这个是外账吗?没有会计?你最好填写个交接表,双方签字确认,学堂也有交接的课程,下载中心有交接表的模版
2019-01-03 11:08:22

你好,从规范角度,按照单位收到的来做,差额要做余额调节表,但是现在这个年代基本是单位和银行都一致了啊。
2018-09-16 20:45:10

会计这边直接调整这个差额,差额调整为财务费用。
2021-02-28 21:21:56

之前分录是怎么做的?
2020-05-15 09:48:28

你好,是什么原因造成的账实不符
2017-04-19 11:54:23
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