公司7月预收了90多万的工程款,10月19开了124万的发票,还要30多万是10月30收到了,那么我开票冲90多万的工程款,还要30多万后面收到的我应该怎么做呢,现在主要是冲预收的90多万。这样做分录对不对呢?
or so
于2019-01-03 11:06 发布 608次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-01-03 11:32
看工程做完了没有,做完了就直接计入收入。没做完按照完工进度确认收入
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看工程做完了没有,做完了就直接计入收入。没做完按照完工进度确认收入
2019-01-03 11:32:21
先收款后开票的情况下,后期开票直接从预收下就行,不用走应收
2019-08-02 09:09:38
您好
给对方开发票发票上写预收款
2020-05-12 21:27:43
您好
借:银行存款
贷:预收账款
2019-07-10 11:23:51
你好,是要做账务处理的吗
2019-11-18 16:21:45
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