- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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您好
借:预付账款10
贷:银行存款10
借:原材料8
贷:预付账款8
还有2万在预付账款科目挂账
2022-12-14 16:05:03
您好
借 银行存款
贷 预收账款
借 预收账款
贷 主营业务收入
应交税费~应交增值税~销项税额
2019-06-02 14:39:48
你好 没有收到发票可以正常做分录 只是不能税前扣除 也不能递减增值税
2019-01-03 15:19:45
你好
借;管理费用——业务招待费 贷;库存现金等科目
没有发票汇算清缴就需要按规定做纳税调增处理的
2018-12-01 14:43:52
借管理费-办公费 贷银行
2018-09-25 10:43:00
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