老师 你好! 建筑安装公司 工人员工的工资 销售 问
你好,建筑安装公司工人工资按照可以先计入 劳务成本再结转主营业务成本 答
老师,飞机票报销提供行程单,还需要提供发票吗 问
您好,这个有行程单就可以了 答
老师,发现23年的所得税在去年年底的时候少计提了1 问
借利润分配,未分配利润 贷应交税费,企业所得税1.6万。 答
老师,公司为小规模,本季开票超过30万,又出售了自用 问
你好,它有一行就是固定资产的,你看一下好像是在第七行。 答
老师我认证完也做完统计确认的进项发票,发现还有 问
你好,这个可以取消勾选的 答
12月初我给客户开了一张发票,月底客户有退货,说她未认证,又要我们开一张红字发票,月底开了张红字票,对应月初发票的部分金额,现在客户又要求退票,说不行?这要如何处理?
答: 是要退红字发票还是要退啥?
开给客户的发票,客户已经认证了,现在跨月全部要退货,是不是我们再开一张红字发票给对方就可以
答: 您好 要对方开具红字发票信息表 然后您根据红字发票信息表开具红字发票
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,8月份给客户开票时,多开了30元,11月份了,客户要求重新给他开,8月份给颗户开出去的发票,对方一直未认证,这个月退回来了,我先开红字发票信息表,再开红字发票,这张红字发票怎么做账呢?接着又开了正确的蓝字发票
答: 8月份:比说说: 借:应收账款 100 贷:营业收入100 不考虑增值税 多开了30元借:应收账款 30 贷:营业收入30 11月份 借:应收账款 -130 贷:营业收入-130 正确的发票:借:应收账款 100 贷:营业收入100
在一月份给客户开出一张发票3500元,现在客户发现发票有误,需要重新开具。我开了一张红字发票冲正,然后又给客户开了一张正确的发票,我本月凭证应该怎样做?
老师,我是小规模企业,06月份开了一张专票,现在客户说有借,需要重开,我今天把那张票冲红了,又开了一张蓝字发票,请问现在红字发票需要一起寄给客户吗?谢谢
老师,我8月份开了一张发票给客户,9月才发现发票的数量和金额开反了,客户已经认证发票了,我这边如果要开红字发票,是否一定要客户开了红字信息表给我这边,才能开红字发票给客户啊?
我8月开一张普票,同时收了货款7万,给客户了,现在10月客户又退货了,她直接把普票退给我了,我直接在10月开一张红字普票入账了,然后退票的那张普票直接归档了吧?新开的发票也不用给客户了吧?
不畏将来 追问
2019-01-03 18:45
maize老师 解答
2019-01-03 18:46
不畏将来 追问
2019-01-03 18:48
maize老师 解答
2019-01-04 08:11