送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-01-03 21:26

同学您好
 你可以把这张凭证中看成两笔分录
借:预付账款   110 0000
   贷:银行存款  1100000
借:管理费用——租金  150000
     制造费用——租金  950000
    贷:预付账款  110 0000   
您看您这样是不是好理解一些,之所以通过”预付账款“过度,是因为付钱和真正发生费用有一定的时间差。祝您学习愉快哦

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同学您好 你可以把这张凭证中看成两笔分录 借:预付账款 110 0000 贷:银行存款 1100000 借:管理费用——租金 150000 制造费用——租金 950000 贷:预付账款 110 0000 您看您这样是不是好理解一些,之所以通过”预付账款“过度,是因为付钱和真正发生费用有一定的时间差。祝您学习愉快哦
2019-01-03 21:26:44
您好 因为支付款项的时候没收到发票 所以用预付账款
2019-05-28 16:04:44
是计提,计提了不一定就发,所以要做到应付职工薪酬,你要是直接就发也可以不计提,直接借管理费用贷银行存款。
2019-01-02 00:16:25
你好,如果是先付,可以通过预付,如果是取得发票了,一般是计入待摊费用
2016-07-12 16:38:36
是的 即使是当时付款 也要从预付或者应付里面过度一下
2019-10-22 16:34:49
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