送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-04 13:11

同学 您好 
借:所得税费用 (8000-1000)*0.25=1750 
贷:应交税费——应交所得税   1750 
借:本年利润 1750 
贷:所得税费用

bamboo老师 解答

2019-01-04 13:11

借:本年利润 1750 
贷:所得税费用  1750

summer 追问

2019-01-04 20:02

那利润总额是7000所得税费用是1750净利润是5250。最后再做最后一个分录是借:本年利润5250,贷:利润分配一未分配利润5250后本年度完事了。对吗?

bamboo老师 解答

2019-01-04 20:24

是的 您的理解正确

summer 追问

2019-01-04 20:37

好像不对,最后一笔分录不对,未分配利润不对。请老师指教。

bamboo老师 解答

2019-01-04 21:11

最后一笔分录结转数字不对

summer 追问

2019-01-04 21:50

是不是6250才对

bamboo老师 解答

2019-01-04 22:09

是的 结转应该是6250

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同学 您好 借:所得税费用 (8000-1000)*0.25=1750 贷:应交税费——应交所得税 1750 借:本年利润 1750 贷:所得税费用
2019-01-04 13:11:18
你好 ;          1. 是的 2.  是的。 对的哈   
2022-01-13 10:35:15
借本年利润贷利润分配未分配利润1830.37
2022-02-09 12:45:21
你好,是的 计入借方就不需要用负数了
2017-09-08 10:21:16
你好,需要看你当地季度预交申报是否允许弥补以前年度亏损的
2018-10-08 09:14:24
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