增值税专用发票做帐做错怎么做分录冲销?
????晶晶????
于2019-01-04 15:21 发布 882次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,做之前相反分录金额正数冲销就是了
2019-01-04 15:21:52
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你好
借;原材料等科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目
2018-09-08 14:57:32
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这个月也是需要做分录处理。就是冲销上月的发票的账务处理,按这个月开具蓝字发票做账务处理
2019-05-09 09:44:53
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转到营业外收入就行了
2022-03-30 09:28:02
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您好,分录
1、预付时
借:预付账款
贷:现金或者银行存款
2、收到发票
借:长期待摊费用-软件服务费
应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人,取得专用发票,用于应税项目,否则无此分录)
贷:预付账款
3、按服务期平均摊销
借:管理费用-长期待摊费用摊销
贷:长期待摊费用-软件服务费
2016-11-03 19:13:20
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