送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-04 15:21

你好,做之前相反分录金额正数冲销就是了

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相关问题讨论
你好,做之前相反分录金额正数冲销就是了
2019-01-04 15:21:52
你好 借;原材料等科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目
2018-09-08 14:57:32
这个月也是需要做分录处理。就是冲销上月的发票的账务处理,按这个月开具蓝字发票做账务处理
2019-05-09 09:44:53
转到营业外收入就行了
2022-03-30 09:28:02
您好,分录 1、预付时 借:预付账款 贷:现金或者银行存款 2、收到发票 借:长期待摊费用-软件服务费 应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人,取得专用发票,用于应税项目,否则无此分录) 贷:预付账款 3、按服务期平均摊销 借:管理费用-长期待摊费用摊销 贷:长期待摊费用-软件服务费
2016-11-03 19:13:20
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