公司打给出纳钱,借:其他应收款-出纳。用于报销股东之前的垫付款,可以做 借:其他应付款——X股东 贷:其他应收款-出纳 吗?
会计学堂程祥老师
于2019-01-05 14:50 发布 754次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2019-01-05 14:51
你好,为什么不直接付给股东呢
相关问题讨论
同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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