那是这么做的对吗? 借:管理费用-业务招待费 1992.45 应交税费-应交增值税-进项税 119.55 贷:银行存款 2112 转出,借:管理费用-业务招待费 119.55 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 119.55
A工商注册&代账~王月
于2019-01-05 16:32 发布 795次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-01-05 16:33
你好,对的~业务招待费的进项税额及转出是这样做的
相关问题讨论

你好,对的~业务招待费的进项税额及转出是这样做的
2019-01-05 16:33:21

您好
可以直接这样写分录
借:管理费用-业务招待费
贷:银行存款
然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41

你好,你的分录很正确的。
2019-10-17 10:46:13

您好,收到专用发票时借管理费用,应交税费应交增值税,进项税额贷,银行存款等做进项转出时,借管理费用贷进项转出,
2020-08-03 10:03:06

你好!
年底汇总做分录冲销
借应交税费…应交增值税(进项税额转出)
贷应交税费…应交增值税(进项税额)
2020-05-15 09:57:15
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